서울특별시공고 제2012 - 1240호
지방재정법 제60조, 동법 시행령 제68조 및 서울특별시 재정운영조례 제21조의 규정에 의하여 2011회계연도 서울특별시 재정운영상황을 다음과 같이 공시합니다.
2012. 8.
서울특별시장 (인)
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(같이 참고해주세요. ☞ 2011년 재무보고서)
- 우리시의 ’11년 살림규모는 21조 5,532억원으로 전년대비 6,276억원(3%)이 증가하였으며, 이는 예산현액 대비 98.5%로 전년대비 5.6% 증가된 것입니다.
- 자체수입(지방세, 세외수입)은 18조 1,242억원이며, 의존재원(지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금 등)은 2조 2,394억원으로 각각 우리시 살림규모의 84.1%, 10.4%에 해당합니다.
- 또한, 지방채 및 예치금회수 총액은 5,418억원입니다.
- 임대주택 건설 등 도시개발사업 및 도시철도건설사업 등의 추진을 위한 우리시 채무액은 3조 1,761억원으로 시민 1인당 채무액은 30만원이며, 이는 작년 37만원에 비해 19% 감소된 금액입니다.
- 공유재산은 토지매입 4,536건 등 37,874건(5,645억원)을 취득하고, 토지매각 5,828건 등 19,919건(4,674억원)을 매각하여, 현재 104조 8,277억원을 유지하고 있습니다.
- 우리시와 재정규모가 비슷한 단체의 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.
(※ 동종단체 : 부산·대구·인천·광주·대전·울산광역시)
- 우리시의 ’11년 살림규모는 동종단체 평균액(7조 5,503억원)보다 14조 30억원이 많으며,
- 자체수입은 동종단체 평균액(5조 2,446억원)보다 12조 8,796억원이 많고, 의존재원은 동종단체 평균액(1조 8,436억원)보다 3,958억원 많습니다.
- 총 채무액은 동종단체 평균액(1조 8,337억원)보다 1조 3,424억원이 많고, 공유재산은 동종단체 평균액(27조 173억원)과 비교하여 77조 8,104억원이 많습니다.
- 한편, 우리시의 ’11년도 최종예산규모 대비 자체수입 비율인 ‘재정자립도’는 83.6%로(전국 평균 51.1%)이며, 자체 수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 85.1%(전국평균 75.9%)로써, 이는 전년도 대비 각 0,2%P, 0.9%P 상승한 것입니다.
※ 재정자립도, 재정자주도 : 2011년도 일반회계 최종예산기준
※ 자립도 : 자체수입[지방세(지방교육세 제외) + 세외수입]/예산규모
※ 자주도 : 자체수입 + 자주재원(교부세 + 조정교부금 + 재정보전금)/예산규모
※ 예산규모 : 자체수입 + 자주재원 + 보조금 + 지방채 및 예치금 회수 - 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리시 재정규모는 244개 지방자치단체 중 가장 크고, 재정자립도 및 재정자주도 역시 높은 수준입니다. 또한,′11년 최종예산대비 채무비율이 13.03%로써 작년보다 더 낮아진 점을 고려한다면, 서울시 재정상태는 전체적으로 건전하다고 할 수 있습니다.
총량적 재정운영 결과 (단위 : 백만원, %)
재정운영 결과 |
11년도(A) |
10년도(B) |
증감 |
증감률 |
전국 |
동종단체 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
① ‘11 세입·세출결산 |
세입 |
21,553,270 |
20,925,637 |
627,633 |
3% |
913,822 |
7,550,313 |
세출 |
20,499,280 |
19,978,233 |
521,047 |
2.60% |
786,573 |
6,983,237 |
|
②-1 지방채무 현재액 (원금기준) |
3,176,122 |
3,817,701 |
△641,579 |
△16.8% |
131,916 |
1,833,704 |
|
②-2 일시차입금 현재액 (원금기준) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
③ 채권 현재액 (원금기준) |
2,693,227 |
3,542,493 |
△849,265 |
△24% |
77,217 |
655,075 |
|
④ 기금운용 현황 |
4,402,915 |
3,893,905 |
509,010 |
13.1% |
57,202 |
923,157 |
|
⑤ 공유재산 증감 및 현재액 |
공유재산 |
104,827,714 |
103,857,059 |
970,655 |
0.9% |
2,409,930 |
27,017,380 |
물 품 |
108,154 |
94,672 |
13,482 |
14.20% |
8,682 |
46,149 |
|
⑥ 발생주의 복식부기에의한 재무보고서 |
자산총계 |
120,312,703 |
119,352,606 |
960,097 |
0.8% |
4,033,159 |
38,129,845 |
부채총계 |
4,509,338 |
4,979,460 |
△470,122 |
△9.4% |
182,288 |
2,301,453 |
|
수익총계 |
18,434,581 |
17,822,448 |
612,134 |
3.40% |
732,960 |
6,154,635 |
|
비용총계 |
16,404,189 |
16,944,198 |
△540,009 |
△3.2% |
626,555 |
5,376,779 |
|
⑦ 통합재정수지(예산편기준) |
△858,731 |
△1,326,082 |
467,350 |
35.2% |
△7,464 |
△205,470 |
전국 및 동종단체 평균은 ′11년도 금액을 기준하였으며 동종단체 평균은 자치단체를 유형별로
4개 그룹으로 분류하여 산정한 평균임
※ 동종단체 : 서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산광역시
재정운영에 관한 중요사항 (단위 : 백만원, %)
재정운영결과 |
11년도(A) |
10년도(B) |
증감 |
증감률 |
전국 |
동종단체 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
① 재정분석·진단결과 |
항목별 공시내용 참조 |
||||||
② 감사원 등 감사결과 |
항목별 공시내용 참조 |
||||||
③ 주 민 주 요 관 심 항 목 |
③-1 공무원 인건비 집행현황 |
988,964 |
870,296 |
118,667 |
13.6% |
69,822 |
347,341 |
③-2 업무추진비 집행현황 |
6,512 |
7,103 |
△591 |
△8.3% |
685 |
2,705 |
|
③-3 지방의회경비 집행현황 |
8,655 |
7,758 |
897 |
11.6% |
846 |
3,349 |
|
③-4 행사·축제경비 집행현황 |
18,848 |
22,573 |
△3,725 |
△16.5% |
3,584 |
9,558 |
|
③-5 민간단체 보조금 집행현황 |
172,669 |
370,219 |
△197,550 |
△53.4% |
14,296 |
84,110 |
|
③-6 기관운영 기본경비 집행현황 |
58,719 |
52,424 |
6,295 |
12% |
4,782 |
17,360 |
|
③-7 출연·출자금 현황 |
354,527 |
411,954 |
△57,427 |
△13.9% |
9,911 |
141,864 |
|
③-8 1,000만원 이상 수의계약 실적 |
17,011 |
62,136 |
△45,125 |
△72.6% |
8,627 |
10,295 |
|
③-9 연말지출 비율 |
78,017 |
39,169 |
38,848 |
99.20% |
15,469 |
36,178 |
|
③-10 지방세지출예산현황 |
2,571,278 |
1,960,426 |
610,852 |
31.20% |
63,939 |
802,472 |
|
③-11 맞춤형복지비 운영현황 |
15,682 |
14,168 |
1,514 |
10.70% |
1,642 |
7,109 |
|
③-12 사회복지분야집행현황 |
3,349,780 |
3,334,249 |
15,531 |
0.5% |
166,018 |
1,267,361 |
|
③-13 보증채무현황 |
- |
- |
- |
- |
5,595 |
27,582 |
|
③-14 중기지방재정계획 |
항목별 공시내용 참조 |
① 세입·세출예산의 집행상황
가. 세입결산 (단위 : 백만원)
구 분 |
예산 |
징수 |
실제 |
미 수 납 액 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/A |
계 |
불 납 |
미수납 |
||||||
합 계 |
21,883,150 |
22,857,521 |
21,553,270 |
94.30% |
1,304,251 |
244,809 |
1,059,442 |
||
일 반 회 계 |
소 계 |
14,980,631 |
15,884,662 |
14,693,158 |
92.50% |
1,191,503 |
241,994 |
949,510 |
|
지 방 세 |
11,200,566 |
12,797,035 |
11,698,960 |
91.40% |
1,098,075 |
232,295 |
865,781 |
||
세외수입 |
1,551,068 |
906,590 |
813,162 |
89.70% |
93,428 |
9,699 |
83,729 |
||
지방교부세 |
203,512 |
204,811 |
204,811 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
조정교부금 및 재정보전금 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
||
보 조 금 |
1,469,585 |
1,434,425 |
1,434,425 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
지방채 및 예치금회수 |
555,900 |
541,800 |
541,800 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
특별회계 |
공기업 |
소 계 |
901,579 |
886,456 |
862,407 |
97.30% |
24,049 |
712 |
23,337 |
지역개발기금 |
500 |
532 |
532 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
상수도사업 |
901,079 |
885,924 |
861,875 |
97.30% |
24,049 |
712 |
23,337 |
||
기타 |
소 계 |
6,000,940 |
6,086,404 |
5,997,705 |
98.50% |
88,699 |
2,103 |
86,596 |
|
도시철도건설사업비 |
1,020,824 |
1,074,879 |
1,074,879 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
교통사업 |
1,197,931 |
1,214,326 |
1,173,856 |
96.70% |
40,469 |
1,777 |
38,693 |
||
주택사업 |
857,352 |
1,007,739 |
985,076 |
97.80% |
22,662 |
0 |
22,662 |
||
도시개발 |
1,177,837 |
1,066,915 |
1,065,861 |
99.90% |
1,054 |
0 |
1,054 |
||
하수도사업 |
450,641 |
452,422 |
445,529 |
98.50% |
6,893 |
327 |
6,567 |
||
집단에너지공급 |
257,000 |
209,523 |
209,384 |
99.90% |
138 |
0 |
138 |
||
의료급여기금 |
659,800 |
666,804 |
666,804 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
한강수질개선 |
15,041 |
14,194 |
14,194 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
광역교통시설 |
213,157 |
234,449 |
216,967 |
92.50% |
17,482 |
0 |
17,482 |
||
재정비촉진 |
151,357 |
145,153 |
145,153 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
기반시설 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
2011년 세입·세출 결산서의 세입결산 총괄편 내용임.
☞ 연도별 비교표
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
세입결산 |
20,694,677 |
21,790,937 |
23,683,001 |
20,925,638 |
21,553,270 |
연도별 세입·세출 결산서의 ‘세입결산 총괄편’의 실제수납액으로 작성
2011회계연도 일반회계 및 12개 특별회계 세입결산을 살펴보면, 수납액이 세입예산현액 (21조 8,831억)의 98.5%로써 최근 5년간 평균비율(97.7%)대비 0.8%P 증가하였으며, 전년도 비율(92.9%) 대비 5.6%P 증가하였음.
나. 세출결산 (단위 : 백만원)
구 분 |
예산현액 |
지출원인 행 위 액 |
지 출 액 |
다음 |
집행 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% |
% |
||||||||
합 계 |
21,883,150 |
20,788,839 |
20,499,280 |
93.70% |
413,888 |
969,982 |
4.40% |
||
일 반 회 계 |
소 계 |
14,980,631 |
14,560,158 |
14,502,962 |
96.80% |
74,804 |
402,865 |
2.70% |
|
일반공공행정 |
4,138,711 |
4,106,576 |
4,106,119 |
99.20% |
456 |
32,136 |
0.80% |
||
공공질서및안전 |
122,769 |
118,772 |
116,770 |
95.10% |
2,394 |
3,606 |
2.90% |
||
교육 |
2,560,390 |
2,553,936 |
2,553,936 |
99.70% |
0 |
6,454 |
0.30% |
||
문화및관광 |
437,294 |
410,247 |
400,151 |
91.50% |
16,171 |
20,972 |
4.80% |
||
환경보호 |
428,821 |
394,883 |
383,308 |
89.40% |
11,723 |
33,789 |
7.90% |
||
사회복지 |
3,467,973 |
3,357,362 |
3,349,780 |
96.60% |
13,493 |
104,699 |
3% |
||
보건 |
277,864 |
259,187 |
257,424 |
92.60% |
1,762 |
18,677 |
6.70% |
||
농림해양수산 |
9,693 |
7,171 |
7,171 |
74% |
0 |
2,522 |
26% |
||
산업중소기업 |
205,495 |
180,552 |
179,568 |
87.40% |
985 |
24,942 |
12.10% |
||
수송및교통 |
1,029,147 |
952,162 |
945,638 |
91.90% |
6,623 |
76,886 |
7.50% |
||
국토및지역개발 |
1,207,633 |
1,171,154 |
1,154,939 |
95.60% |
21,196 |
31,499 |
2.60% |
||
과학기술 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
||
예비비 |
13,781 |
0 |
0 |
0% |
0 |
13,781 |
100% |
||
기타 |
1,081,061 |
1,048,158 |
1,048,158 |
97% |
0 |
32,903 |
3% |
||
특별회계 |
공기업 |
소 계 |
901,579 |
821,088 |
780,144 |
86.50% |
46,928 |
74,507 |
8.30% |
지역개발기금 |
500 |
3 |
3 |
0.60% |
0 |
497 |
99.40% |
||
상수도사업 |
901,079 |
821,085 |
780,142 |
86.60% |
46,928 |
74,010 |
8.20% |
||
기타 |
소 계 |
6,000,940 |
5,407,592 |
5,216,173 |
86.90% |
292,157 |
492,610 |
8.20% |
|
도시철도건설사업비 |
1,020,824 |
970,483 |
958,875 |
93.90% |
32,804 |
29,144 |
2.90% |
||
교통사업 |
1,197,931 |
1,077,729 |
1,053,579 |
87.90% |
25,321 |
119,031 |
9.90% |
||
주택사업 |
857,352 |
810,322 |
771,407 |
90% |
38,654 |
47,290 |
5.50% |
||
도시개발 |
1,177,837 |
918,191 |
839,368 |
71.30% |
114,499 |
223,971 |
19% |
||
하수도사업 |
450,641 |
416,594 |
407,752 |
90.50% |
23,966 |
18,922 |
4.20% |
||
집단에너지공급사업 |
257,000 |
207,599 |
205,133 |
79.80% |
21,645 |
30,222 |
11.80% |
||
의료급여기금 |
659,800 |
658,304 |
658,304 |
99.80% |
0 |
1,496 |
0.20% |
||
한강수질개선 |
15,041 |
13,165 |
12,857 |
85.50% |
308 |
1,876 |
12.50% |
||
광역교통시설 |
213,157 |
202,971 |
176,664 |
82.90% |
34,958 |
1,535 |
0.70% |
||
재정비촉진 |
151,357 |
132,234 |
132,234 |
87.40% |
0 |
19,123 |
12.60% |
2011년 세입·세출 결산서의 세출결산 총괄편 내용임.
지출액의 %는 지출액/예산현액, 집행잔액의 %는 집행잔액/예산현액의 비율임.
☞ 연도별 비교표
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산 |
17,859,275 |
19,432,292 |
22,767,443 |
19,978,233 |
20,499,280 |
연도별 세입·세출 결산서의 ‘세출결산 총괄편’의 지출액을 기준으로 작성
2011회계연도 세출예산 중 결산내역은 예산현액 21조 8,831억원에 지출액이 20조 4,992억원 (예산현액대비 93.7%)이며 불용액은 예산현액대비 4.4%인 9,699억원으로 최근 5년간 평균집행 잔액 비율 5.7%에 비해 1.3% 감소하였으며, 전년도(7.3%)대비 2.9% 감소하였음.
②-1 지방채무 현재액 (단위 : 백만원)
구 분 |
10년도 현재액 (A) |
증 감 액 |
11년도 현재액 (A+B) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) |
발생액(C) |
소멸액(D) |
|||||
합 계 |
3,817,701 |
△641,579 |
23,831 |
665,410 |
3,176,122 |
||
일 반 회 계 |
1,217,350 |
△535,450 |
535,450 |
681,900 |
681,900 |
||
특별회계 |
공기업 |
소 계 |
331,648 |
3,576 |
23,831 |
20,255 |
335,224 |
지역개발기금 |
299,093 |
0 |
0 |
0 |
299,093 |
||
상수도사업 |
32,555 |
3,576 |
23,831 |
20,255 |
36,131 |
||
기 타 |
소 계 |
2,268,703 |
△109,705 |
0 |
109,705 |
2,158,998 |
|
도시철도건설사업비 |
1,507,732 |
△79,433 |
0 |
79.433 |
1,428,299 |
||
교통사업 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
주택사업 |
677,980 |
△6,149 |
0 |
6,149 |
671,831 |
||
도시개발 |
14,000 |
△14,000 |
0 |
14,000 |
0 |
||
하수도사업 |
68,991 |
△10,123 |
0 |
10,123 |
58,868 |
||
집단에너지공급사업 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
의료급여기금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
한강수질개선 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
광역교통시설 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
재정비촉진 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
기 금 회 계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011년 결산결과 채무결산보고서 회계별 채무현황임.
☞ 연도별 비교표
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
채무현황 |
1,363,174 |
1,856,316 |
3,245,354 |
3,817,701 |
3,176,122 |
2011년도말 채무현재액은 3조 1,761억원임
이는 2010년말 3조 8,177억원 대비 16.8%인 6,416억원이 감소한 것임
②-2 일시차입금 현재액 (단위 : 백만원)
구 분 |
10년도 현재액 (A) |
증 감 액 |
11년도 현재액 (A+B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) |
발생액(C) |
소멸액(D) |
||||
합 계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
일 반 회 계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
특 별 회 계 |
소 계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
공기업특별회계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
주택사업특별회계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기 금 회 계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
③ 채권관리 현황 (단위 : 백만원)
구 분 |
10년도 현재액(A) |
증 감 액 |
11년도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 |
발생액(C) |
소멸액(D) |
|||||
합 계 |
3,541,730 |
△848,502 |
929,157 |
1,777,659 |
2,693,227 |
||
일 반 회 계 |
184,219 |
△747 |
37,137 |
37,884 |
183,472 |
||
특별회계 |
공 기업 |
소 계 |
144,312 |
△48 |
84 |
131 |
144,265 |
지역개발기금 |
144,200 |
0 |
0 |
0 |
144,200 |
||
상수도사업 |
112 |
△48 |
84 |
131 |
65 |
||
기 타 |
소 계 |
247,835 |
△60,702 |
29,428 |
90,130 |
187,133 |
|
도시철도건설사업비 |
505 |
0 |
2 |
2 |
505 |
||
교통사업 |
10,059 |
△2,377 |
10,221 |
12,598 |
7,681 |
||
주택사업 |
212,084 |
△57,625 |
18,731 |
76,356 |
154,460 |
||
도시개발 |
4,937 |
△675 |
419 |
1,094 |
4,262 |
||
하수도사업 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
집단에너지공급사업 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
의료급여기금 |
246 |
△25 |
55 |
80 |
221 |
||
재정비촉진 |
20,005 |
0 |
0 |
0 |
20,005 |
||
기 금 회 계 |
소 계 |
2,965,363 |
△787,006 |
862,508 |
1,649,514 |
2,178,357 |
|
재정투융자기금 |
1,442,500 |
△465,600 |
450,000 |
915,600 |
976,900 |
||
식품진흥기금 |
11,295 |
△3,897 |
9,718 |
13,615 |
7,398 |
||
중소기업육성기금 |
1,457,802 |
△313,646 |
386,596 |
700,241 |
1,144,156 |
||
기후변화기금 |
36,538 |
△4,468 |
8,146 |
12,615 |
32,070 |
||
사회복지기금 노인복지계정 |
1,334 |
△1,124 |
1,139 |
2,263 |
210 |
||
사회복지기금 장애인복지계정 |
6,607 |
555 |
5,233 |
4,678 |
7,162 |
||
사회복지기금 자활계정 |
2,633 |
0 |
450 |
450 |
2,633 |
||
사회복지기금 주거지원계정 |
4,664 |
1,200 |
1,200 |
0 |
5,864 |
||
재난관리기금 재난계정 |
1,990 |
△26 |
26 |
52 |
1,964 |
2011년 결산결과 채권현재액 보고서의 회계별 채권관리 현황임.(원금기준)
☞ 연도별 비교(도표, 그래프 등)
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
채권현황 |
3,326,591 |
3,470,681 |
3,724,323 |
3,541,730 |
2,693,227 |
‘11년에는 재정투융자기금 및 중소기업육성기금 소멸액이 전체 소멸액의 대부분임
- 각각 4,656억원, 3,137억 감소함으로써 전체 소멸액(8,485억)의 91% 차지
‘10년에는 중소기업육성기금의 채권이 전년대비 21.1%(3,891억원) 감소하였음
‘09년에는 재정비촉진특별회계의 채권 증가 등으로 전년대비 7.31%(2,536억원) 증가하였음
'08년에는 중소기금육성기금의 소상공인과 영세자영업자 특별자금 융자 등의 채권 증가로 전년대비 4.15%(1,441억원) 증가하였음
④ 기금운용 현황 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
10년도 현재액 (A) |
증 감 액 |
11년도 현재액 (A+B) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) |
수납액(C) |
지출액(D) |
|||
재정투융자기금 |
2,898,715 |
457,089 |
1,022,885 |
565,796 |
3,355,804 |
여성발전기금 |
24,295 |
74 |
987 |
913 |
24,369 |
식품진흥기금 |
62,580 |
△348 |
12,289 |
12,638 |
62,231 |
중소기업육성기금 |
87,408 |
31,439 |
556,967 |
525,529 |
118,847 |
기후변화기금 |
55,996 |
5,738 |
15,951 |
10,214 |
61,734 |
도로굴착복구기금 |
15,656 |
852 |
12,786 |
11,934 |
16,509 |
자원회수시설주변 영향지역주민지원기금 |
14,627 |
6,765 |
24,548 |
17,782 |
21,392 |
체육진흥기금 |
56,932 |
380 |
2,329 |
1,949 |
57,312 |
감채기금 |
25,026 |
△825 |
711,256 |
712,081 |
24,200 |
남북교류협력기금 |
17,523 |
704 |
706 |
1 |
18,227 |
사회복지기금 노인복지 계정 |
15,301 |
109 |
833 |
724 |
15,410 |
사회복지기금 장애인복지계정 |
15,910 |
2,257 |
3,967 |
1,709 |
18,167 |
사회복지기금 청소년복지계정 |
19,628 |
159 |
10,788 |
10,629 |
19,787 |
사회복지기금 자활계정 |
9,187 |
△1,040 |
855 |
1,895 |
8,147 |
사회복지기금 주거지원계정 |
14,286 |
△3,588 |
1,596 |
5,184 |
10,698 |
재난관리기금 재난계정 |
298,760 |
13,118 |
210,490 |
197,373 |
311,878 |
재난관리기금 구호계정 |
243,275 |
△721 |
22,070 |
22,791 |
242,554 |
대외협력기금 국내협력계정 |
9,825 |
△2,208 |
374 |
2,583 |
7,617 |
대외협력기금 국제협력계정 |
8,975 |
△943 |
420 |
1,362 |
8,033 |
2011년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황임.
☞ 연도별 비교표
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
|||
---|---|---|---|---|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
기금운용현황 |
4,786,832 |
4,924,675 |
3,893,905 |
4,402,916 |
2011년도말 13개 기금의 조성총괄 현재액은 4,402,916백만원으로 2010년도말의 3,893,905백만원과 비교하여
509,010백만원이 증가하였음
⑤ 공유재산의 증감 및 현재액
가. 공유재산 (단위 : 백만원)
구 분 |
10년도 현재액 |
증 가 |
감 소 |
11년도 현재액 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
|
계 |
14,179,599 |
103,857,059 |
37,874 |
5,645,110 |
19,919 |
4,674,456 |
14,197,554 |
104,827,714 |
토 지 |
64,201 |
70,926,264 |
4,536 |
3,779,913 |
5,828 |
3,865,983 |
62,909 |
70,840,193 |
건 물 |
47,735 |
3,268,484 |
278 |
712,211 |
96 |
266,796 |
47,917 |
3,713,900 |
입목죽 |
3,824,155 |
202,892 |
30,583 |
1,223 |
13,986 |
839 |
3,840,752 |
203,276 |
공작물 |
64,164 |
17,708,455 |
233 |
33,661 |
3 |
158,469 |
64,394 |
17,583,648 |
기계기구 |
1,399 |
86,529 |
1,102 |
287,500 |
0 |
0 |
2,501 |
374,029 |
선박 |
62 |
9,244 |
3 |
10,880 |
2 |
3,248 |
63 |
16,875 |
항공기 |
3 |
362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
362 |
무체자산 |
362 |
917 |
1,136 |
64,584 |
3 |
0 |
1,495 |
65,501 |
유가증권 |
10,176,850 |
11,650,008 |
0 |
684,116 |
0 |
379,050 |
10,176,850 |
11,955,074 |
용익물권 |
668 |
3,902 |
3 |
71,023 |
1 |
70 |
670 |
74,855 |
2011년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액 보고서의 종류별 현황임.
공유재산은 토지매입 4,536건 등 37,874건(5,645억원)을 취득하고, 토지매각 5,828건 등
19,919건(4,674억원)을 매각하여, 현재 104조 8,277억원을 유지하고 있음
나. 물 품(단위 : 백만원)
구 분 |
10년도 현재액 |
증 가 |
감 소 |
11년도 현재액 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
|
계 |
7,799 |
94,672 |
1,915 |
37,515 |
894 |
24,032 |
8,820 |
108,154 |
구 매 |
6,133 |
149,209 |
994 |
11,862 |
127 |
2,662 |
7,000 |
158,409 |
관리전환 |
568 |
1,420 |
268 |
3,784 |
239 |
7,490 |
597 |
△2,287 |
양 여 |
0 |
0 |
3 |
54 |
48 |
901 |
△45 |
-847 |
기 타 |
1,098 |
-55,957 |
650 |
21,815 |
480 |
12,979 |
1,268 |
△47,121 |
2011년 결산결과 물품 증감 및 현재액 보고서의 종류별 현황임.
⑥ 복식부기에 의한 재무보고서 : 별도붙임 참조
· 결산총평 · 재무제표
· 재무제표에 대한 주석 · 필수보충정보
· 부속명세서
⑦ 지방재정법 제59조의 규정에 의한 통합재정정보
· 통합재정분석 대상 회계 : 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계, 기금
· 통합재정규모 : 지방자치단체의 1년동안 지출하는 순수 재정활동 규모
· 통합재정수지 : 당해연도 순수한 세입순계에서 세출순계를 차감한 수치로 예산순계의 적자 또는 흑자규모를 의미
<통합재정정보>
<‘11년 예산분야 통합재정정보> (단위 : 백만원)
회계별 |
통계규모 |
통합재정 규모 |
통합재정 수지(1) |
통합재정 수지(2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 |
지출 |
융자회수 (A) |
융자지출 (B) |
순융자 (B-A) |
순세계 잉여금 |
||||
총계 |
16,661,570 |
18,428,134 |
977,697 |
458,093 |
△519,604 |
388,227 |
17,908,530 |
△1,246,959 |
△858,732 |
일반 |
14,026,158 |
12,075,015 |
8,691 |
68,157 |
59,465 |
0 |
12,134,481 |
1,891,677 |
1,891,677 |
기타 |
1,847,734 |
4,945,811 |
17,496 |
167,536 |
150,039 |
338,614 |
5,095,850 |
△3,248,116 |
△2,909,502 |
공기업 |
621,857 |
806,144 |
0 |
0 |
0 |
49,613 |
806,144 |
△184,287 |
△134,674 |
기금 |
165,820 |
601,162 |
951,509 |
222,400 |
△729,109 |
0 |
△127,946 |
293,767 |
293,767 |
※ 2011년 최종예산기준이며, 순세계잉여금을 포함하여 작성됨.
※ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
※ 통합재정수지(1) = 세입 - (지출+순융자)
※ 통합재정수지(2) = 세입 - (지출+순융자) + 순세계잉여금
⑧ 재정건전화계획 및 이행현황 - 해당사항 없음
① 행정안전부 재정분석 결과(2010년 회계연도 대상)
분야/부문/재정분석지표 |
지표값 |
최소값 |
동종평균 |
최대값 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
재정건전성 |
1. 통합재정수지비율 |
△3.68% |
△3.68% |
0.15% |
4.43% |
|
2. 경상수지비율 |
77.03% |
59.71% |
67,42% |
77.03% |
||
3. 지방채무잔액지수 |
18.90% |
18.906% |
39.02% |
57077% |
||
4. 지방채무상환비비율 |
1.91% |
1.91% |
5.51% |
8.50% |
||
5. 장래세대부담비율 |
4.73% |
4.43% |
8.05% |
13.06% |
||
6. 자체세입비율 |
68.12% |
37.47% |
47.34% |
68.12% |
||
6-1. 자체세입증감률 |
△0.12% |
△0.12% |
12.44% |
22.35% |
||
재정 효율성 |
세입 |
7. 지방세징수율 제고 |
0.9958 |
0.9885 |
1.0005 |
1.0078 |
8. 지방세체납액 축소 |
△0.4752 |
△0.4752 |
△0.2924 |
△0.1192 |
||
9. 경상세외수입 확충 |
1.0446 |
1.0262 |
1.0872 |
1.1630 |
||
10. 세외수입체납액 축소 |
0.0522 |
△0.4368 |
△0.1856 |
0.0522 |
||
11. 탄력세율 적용 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
||
세출 |
12. 인건비 절감 |
△0.0194 |
△0.0240 |
0.0347 |
0.1797 |
|
13. 지방의회경비 절감 |
0.1355 |
0.0794 |
0.1426 |
0.1871 |
||
14. 업무추진비 절감 |
0.1068 |
0.0881 |
0.1735 |
0.2679 |
||
15. 행사축제경비 절감 |
0.2183 |
△0.6406 |
△0.0731 |
0.3697 |
||
16. 민간이전경비 절감 |
△0.0359 |
△0.2840 |
△0.1024 |
0.0521 |
||
재정계획성 |
17. 중기재정계획반영비율 |
101.90% |
89.45% |
99.24% |
102.07% |
|
18. 예산집행률 |
88.73% |
85.41% |
88.42% |
92.95% |
||
19. 정책사업투자비비율 |
29.98% |
29.98% |
35.50% |
40.72% |
||
20. 투융자심사사업예산편성비율 (자체심사제외) |
47.12% |
26.80% |
58.69% |
91.24% |
||
20-1.투융자심사사업예산편성비율 (자체심사포함) |
69.81% |
28.73% |
60.95% |
92.90% |
동종단체 평균은 특별시·광역시(7개)의 평균임.
○ 우수 지표값
지표명 |
지표값 |
핵심사항 |
---|---|---|
자체세입비율 |
68.12% |
안정적인 세입구조를 바탕으로 동종단체 중 가장 우수한 실적을 |
지방채무 잔액지수 |
18.90% |
적극적 채무감축 노력으로 동종단체 중 가장 우수한 실적을 |
세외수입 체납액 축소 노력도 |
0.0522 |
전년도 △0.4004라는 최저값에서 2010년도에는 0,0522의 동종단체 |
○ 미흡 지표값
지표명 |
지표값 |
핵심사항 |
---|---|---|
경상수지 비율 |
77.03% |
전년도 80.93%에서 지표값은 개선되었으나 2년 연속 동종단체 |
지방세 체납액 축소 노력도 |
△0.4752 |
지방세체납액이 2009년도에는 0.1115로 최고 수준에 근접하였으나 |
정책사업 투자비 비율 |
29.98% |
사업 연계성 고려 등으로 인해 투자비 지출 시기 조정으로 2010년 |
◎ 총 평
행정안전부 의견
- 세입 확충 노력이 부족한 반면 세출 절감은 평이한 수준이여서 통합재정수지와 경상수지 비율이 부진함
- 많이 좋아진 세외수입 체납액 축소 노력도외의 지방세징수율 제고와 체납액 축소,
- 경상세외수입 확충 노력 등 세입확충 지표 등은 저조한 면을 보이고 있음
- 재정계획성의 중기재정계획 반영비율과 투융자심사사업 예산편성비율(자체심사 포함) 지표는 동종단체와 비교하여 다소 양호한 편이나 정책사업 투자비 비율은 떨어짐
서울시 의견
- 재정건전성 분야에서는 통합재정수지비율과 경상수지비율을 제외한 나머지 지표는 가장 우수한 것으로 나타났음.
- 통합재정수지비율은 ‘09년도 비해 상당히 많이 개선되었으나 동종단체에 비해 아직 저조함. 하지만 향후 채무감축계획에 따라 ′11년도부터 지표가 개선될 것으로 판단되며,
- 경상수지비율은 서울시에서 자치구 재정보전을 위해 시행되고 있는 ‘재산세 공동과세’로 인하여 동종단체의 경상비용 대비 재정보전금 비율(평균 1.5%)에 비해 9%로 상당히 높은 편이며 이는 자치구 재정격차 해소와 재정보전을 위해 개선될 여지가 작음.
- ※ 재산세 중 50%가 특별시분 재산세로 징수된 후 공동재산세 전출금으로 25개 자치구에 균등 배분(2008년 40%, 2009년 45%, 2010년 50%)
- 재정효율성 분야에서는 대부분 지표가 동종단체와 평이한 수준이며 경기침체에 따른 서울시의 고액체납자가 다른 지역에 비해 많기 때문에 지방세체납액 축소 노력도 지표가 약간 저조 하게 나타난 것임.
- 재정계획성 분야에서는 동종단체와 비교하여 평이한 수준임.
◎ 동종단체 비교
○ 재정 건전성
○ 재정 효율성
가. 세입 분야
나. 세출 분야
○ 재정 계획성
② 감사원 등으로부터 받은 감사결과 : 해당사항 없음
③ 주민 주요 관심 항목
③-1. 인건비 집행현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액(A) |
공무원 인건비(B) |
비율(B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 |
14,502,962 |
988,964 |
6.82% |
|
보수(101-01) |
14,502,962 |
769,920 |
5.31% |
|
기타직보수(101-02) |
47,070 |
0.32% |
|
|
무기계약근로자보수(101-03) |
12,161 |
0.08% |
|
|
직급보조비(204-02) |
24,509 |
0.17% |
|
|
성과상여금(303-02) |
31,634 |
0.22% |
|
|
연금부담금(304-01) |
81,225 |
0.56% |
|
|
국민건강보험금(304-02) |
22,444 |
0.15% |
|
대상회계 : , ’11년 결산결과 과목별 총 지출액
보수(101-01) : 기본금, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
◈ 연도별 증감현황
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
12,302,690 |
13,913,465 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
공무원 인건비 |
743,454 |
817,918 |
837,147 |
870,296 |
988,964 |
비율(%) |
6.04 |
5.88 |
5.15 |
5.97 |
6.82% |
’08년도부터 공무원 인건비에 성과상여금이 신규로 포함
’11년도에 인건비 5.1% 적용으로 증가(′10년, ′09년 인건비 동결)
③-2. 업무추진비 집행현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액(A) |
업무추진비(B) |
비율(B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 |
14,502,962 |
6,512 |
0.04% |
|
기관운영업무추진비(203-01) |
14,502,962 |
1,897 |
0.01% |
|
시책추진업무추진비(203-03) |
4,615 |
0.03% |
|
대상회계 : , ’11년 결산결과 과목별 집행총액
’11년 시책업무추진비 월별 세부내역 : 붙임1 참조
◈ 연도별 증감현황
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
12,302,690 |
13,913,465 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
업무추진비 |
7,289 |
7,713 |
7,437 |
7,103 |
6,512 |
비율(%) |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
[붙임1] 2011년 시책추진업무추진비 집행내역(단위 : 천원)
월별 |
집 행 내 역 |
금 액 |
---|---|---|
합계 |
총 34,805건 |
4,612,598 |
1월 |
미국 VOA TV취재지원계획 논의를 위한 관계자 간담회비 지출 외 1,119건 |
152,546 |
2월 |
시정 주요 신년행사 준비 소통간담회(특보) 외 2,769건 |
358,591 |
3월 |
공무원노조 의견수렴을 위한 소통간담회(특보) 외 2,639건 |
336,234 |
4월 |
자체 제작한 전동차 첫 시승식 현장설명회 관련 시정홍보 간담회(언론)외 2,909건 |
415,860 |
5월 |
시정 주요업무 관련 홍보 간담회(부시장) 외 2,800건 |
358,197 |
6월 |
2011 제8회 영상매체심의위원회 간담회 비용 지급 외 2,642건 |
356,639 |
7월 |
여성이 행복한 도시 홍보 간담회 외 2,661건 |
342,110 |
8월 |
서울시 복지정책 자문을 위한 소통간담회 외 2,983건 |
354,789 |
9월 |
SNS 자문회의 외 2,679건 |
318,798 |
10월 |
민간협력 홍보 전략 간담회 외 2,872건 |
392,513 |
11월 |
서울사랑 공모전 추진 간담회 외 3,234건 |
407,427 |
12월 |
서울시 환경정책 언론 홍보 간담회 외 5,486건 |
813,704 |
13월 |
청렴계약 감사활동 활성화방안 간담회 실시 외 38건 |
5,189 |
③-3. 지방의회경비 집행현황(단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액(A) |
의회경비(B) |
비율(B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 |
14,502,962 |
8,655 |
0.06% |
|
의정활동비(205-01) |
14,502,962 |
2,036 |
0.01% |
|
월정수당(205-02) |
4,863 |
0.03% |
|
|
국내여비(205-03) |
47 |
0% |
|
|
국외여비(205-04) |
259 |
0% |
|
|
의정운영공통경비(205-05) |
746 |
0.01% |
|
|
기관운영업무추진비(205-06) |
325 |
0% |
|
|
의장단협의체부담금(205-07) |
69 |
0% |
|
|
의원국민연금부담금(205-08) |
164 |
0% |
|
|
의원국민건강부담금(205-09) |
146 |
0% |
|
대상회계 : , ’11년 결산결과 과목별 집행총액
’11년부터 의정활동비, 월정수당, 국내여비, 의장단협의체부담금, 의원국민연금부담금, 의원국민건강부담금이 추가 공시대상에 포함(’09~’10년까지 대상포함 공시)
◈ 연도별 증감현황
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||
---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
의회경비 |
7,808 |
7,758 |
8,655 |
비율(%) |
0.05% |
0.05% |
0.06% |
③-4. 행사ㆍ축제경비 집행현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액 (A) |
행사·축제경비 (B) |
비율 (B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 |
14,502,962 |
18,848 |
0.13% |
|
행사운영비(201-03) |
14,502,962 |
13,833 |
0.10% |
|
행사실비보상금(301-10) |
1,284 |
0.01% |
|
|
민간행사보조(307-04) |
2,584 |
0.02% |
|
|
행사관련시설비(401-04) |
1,146 |
0.01% |
|
대상회계 : , ’11년 결산결과 과목별 총 지출액
’11년도 민간행사보조 세부 집행내역 : 붙임2 참조
◈ 연도별 증감현황
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
12,302,690 |
13,913,465 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,501,962 |
행사·축제경비 |
14,992 |
29,591 |
34,829 |
22,572 |
18,848 |
비율(%) |
0.12 |
0.21 |
0.21 |
0.15 |
0.13 |
[붙임2] 2011년 민간행사보조 집행내역 (단위 : 천원)
월 별 |
집 행 내 역 |
금 액 |
---|---|---|
합계 |
총 76건 |
2,583,961 |
3월 |
서울특별시장기 생활체육대회 보조금 교부 |
46,000 |
4월 |
서울특별시장기 생활체육대회 3차 보조금 교부 외 5건 |
428,171 |
5월 |
제11회 여성마라톤대회 계약체결 외 4건 |
295,260 |
6월 |
2011 난타 공연 활용 서울 글로벌 마케팅 사업비 선금급 지출 외 7건 |
184,740 |
7월 |
중국 절강성 이우시복전백화점내 서울시 홍보부스운영비 잔금지급 외 8건 |
377,400 |
8월 |
2011 하이서울 걷기대회 보조금 교부 외 6건 |
330,900 |
9월 |
2011 서울일자리(어르신)박람회 행사관련 보조금 교부 외 9건 |
424,050 |
10월 |
2011 노름마치 공연 활용 서울 글로벌 마케팅 사업비 잔금급 지출외 7건 |
139,000 |
11월 |
2011 점프 일본공연 활용 서울 글로벌 마케팅 사업비 잔금급 지출 외 5건 |
66,100 |
12월 |
'2011 서울 제8회 국제장애인기능올림픽대회' 지원 사업비 교부 외 10건 |
291,550 |
14월 |
제6회 아시아 방송작가 컨퍼런스 보조금 교부 외 4건 |
790 |
③-5. 민간단체 보조금 지원현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액 (A) |
민간단체보조금 (B) |
비율 (B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 |
14,502,962 |
172,669 |
1.19% |
|
민간경상보조(307-02) |
14,502,962 |
167,409 |
1.15% |
|
사회단체보조(307-03) |
2,676 |
0.02% |
|
|
민간행사보조(307-04) |
2,584 |
0.02% |
|
대상회계 : , ’11년 결산결과 과목별 총 지출액
’11년도 민간경상보조 세부 집행내역 : 붙임3 참조
◈ 연도별 증감현황(총액)
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
12,302,690 |
13,913,465 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
민간단체 보조금 |
262,287 |
298,221 |
332,029 |
370,218 |
172,669 |
비율(%) |
2.13 |
2.14 |
2.04 |
2.54 |
1.19 |
[붙임3] 2011년 민간경상보조금 집행내역 (단위 : 천원)
월별 |
집 행 내 역 |
금 액 |
---|---|---|
합계 |
총 1 521건 |
167,408,958 |
1월 |
노인대학 운영지원 외 15건 |
9,365,769 |
2월 |
서울형 사회적기업 인건비 지원금 지급 외 63건 |
5,412,102 |
3월 |
2011년 아동안전지도만들기 1차 보조금 교부 외 97건 |
13,338,559 |
5월 |
2011년도 5월 주부인턴쉽 사업비 지급 외 114건 |
7,524,542 |
7월 |
영문잡지'SEOUL' 공동발행 사업비 지출 외 113건 |
43,798,733 |
9월 |
2011 보육시설연합회(가정분과) 지원금 교부 외 120건 |
14,641,866 |
11월 |
2011 보육인의 날 행사비 교부 외 114건 |
6,485,243 |
12월 |
2011년 12월 서울특별시의정회 보조금 교부 외 197건 |
9,499,513 |
13월 |
2011 하이서울 유소년 축구 주말리그전 보조금 교부 외 46건 |
1,961,645 |
14월 |
2011년 다문화가족지원 특화사업비 지급 외 148건 |
△2,204,472 |
③-6. 기본경비 집행현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액(A) |
기본경비(B) |
비율(B/A) |
비 고 |
|
---|---|---|---|---|---|
계 |
14,502,962 |
58,719 |
0.40% |
|
|
일반 운영비 |
사무관리비(201-01) |
14,502,962 |
16,901 |
0.12% |
|
공공운영비(201-02) |
21,234 |
0.15% |
|
||
여비 |
국내여비(202-01) |
13,135 |
0.09% |
|
|
월액여비(202-02) |
112 |
0% |
|
||
업무 추진비 |
기관운영업무추진비(203-01) |
1,897 |
0.01% |
|
|
정원가산업무추진비(203-02) |
416 |
0% |
|
||
부서운영업무추진비(203-04) |
1,981 |
0.01% |
|
||
직무수행 경비 |
직책급업무수행경비(204-01) |
3,041 |
0.02% |
|
|
자산 취득비 |
자산및물품취득비(405-01) |
0 |
0% |
|
대상회계 : , ‘11년 결산결과 과목별 총 지출액
◈ 연도별 증감현황(총액)
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||
---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
기본경비 |
54,536 |
52,423 |
58,719 |
비율(%) |
0.34 |
0.36 |
0.40 |
③-7. 출연금, 출자금 집행현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
세출결산액 (A) |
출연금 |
출자금 |
비 고 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액(B) |
비율(B/A) |
금액(C) |
비율(C/A) |
||||
합 계 |
|
23,424,404 |
170,594 |
0.73% |
183,932 |
0.79% |
|
|
소 계 |
23,424,404 |
160,594 |
0.69% |
60,176 |
0.26% |
|
|
160,594 |
0.69% |
60,176 |
|
|
||
기 타 특별회계 |
소 계 |
0 |
0% |
123,756 |
0.53% |
|
|
주택사업특별회계 |
0 |
0% |
123,756 |
|
|
||
기 금 |
소 계 |
10,000 |
0.04% |
0 |
0% |
|
|
사회복지기금 청소년복지계정 |
10,000 |
0.04% |
0 |
|
|
대상회계 : , ’11년 결산결과 과목별 집행총액
’11년도 출자출연금 세부내역 : 붙임4 참조
◈ 연도별 증감현황(총액)
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||
---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액(A) |
25,587,741 |
23,602,698 |
23,424,404 |
출연금(B) |
232,359 |
203,157 |
170,594 |
비율(B/A)(%) |
0.91% |
0.86% |
0.73% |
출자금(C) |
308,553 |
208,797 |
183,932 |
출자금총액(D) |
0 |
0 |
0 |
비율(C/A)(%) |
0% |
0% |
0.79% |
출자금 총액(D)은 매연도말 지자체 보유 출자금 총액(결산서 참조)
[붙임4] 출연·출자금 세부내역(클릭!!, 파일다운로드)
③-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적 (단위 : 건, 백만원)
구 분 |
1,000만원이상 총계약 실적(A) |
1,000만원이상 수의계약 실적(B) |
비 율(B/A) |
비 고 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 |
금 액 |
건수 |
금 액 |
건수 |
금 액 |
||
2011년 |
7,617 |
1,766,236 |
168 |
17,011 |
2.21% |
0.96% |
|
대상회계 : , 기타특별회계(공기업 제외)
총 계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원이상 수의계약 실적
총 계약은 1,000만원이상 계약 중 G2B포함, 수의계약(B)은 G2B 미포함.
※ ’08년부터「지방자치단체를 당자사로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제31조에 의거, 1,000만원
이상 내역 공개 의무화
◈ 연도별 증감현황
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||
---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
|
수의계약실적(건/금액) |
1,390/70,841 |
1,110/62,136 |
168/17,011 |
③-9. 연말지출 비율 (단위 : 백만원,%)
구 분 |
세출결산액(A) |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 |
167,048 |
78,017 |
46.70% |
시설비(401-01) |
166,093 |
77,949 |
46.93% |
감리비(401-02) |
507 |
0 |
0% |
시설부대비(401-03) |
150 |
68 |
45.30% |
행사관련시설비(401-04) |
298 |
0 |
0% |
대상회계 : , 본청분만 해당(본부, 사업소 등은 제외)
’11년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위 총액 (11~12월)을 작성
◈ 연도별 증감현황
구 분 |
연도별 비교(백만원) |
||
---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
|
세출결산액 |
327,222 |
130,302 |
167,048 |
연말지출원인행위액 |
60,496 |
39,169 |
78,017 |
비율(%) |
18.49 |
30.06 |
46.70 |
2011년도엔 사고이월 등을 줄이기 위한 노력으로 연말지출 상대적 증가
③-10. 지방세 지출예산현황
- 개 요 - (단위 : 백만원,%)
구 분 |
‘11년 |
‘10년 |
|
---|---|---|---|
비과세·감면액(A) |
2,571,278 |
1,960,426 |
|
|
비과세 |
362,001 |
494,734 |
감면 |
2,209,277 |
1,465,692 |
|
지방세 징수액(B) |
11,698,960 |
10,953,331 |
|
비과세·감면율(A/(A+B)) |
18.02% |
15.18% |
- 기능별 현황 - (단위 : 백만원)
분 야 |
'11년도(A) |
|
'10년도(B) |
|
증감 (C=A-B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
구성비(%) |
구성비(%) |
증감률(C/B) |
||||
총 계 |
2,571,278 |
100.00% |
1,960,426 |
100.00% |
610,852 |
31.16% |
일반공공행정 |
367,550 |
14.29% |
295,010 |
15.05% |
72,540 |
24.59% |
공공질서 및 안전 |
364 |
0.01% |
510 |
0.03% |
△145 |
△28.54% |
교 육 |
104,680 |
4.07% |
56,795 |
2.90% |
47,886 |
84.31% |
문화 및 관광 |
53,366 |
2.08% |
49,861 |
2.54% |
3,505 |
7.03% |
환경보호 |
805 |
0.03% |
865 |
0.04% |
△60 |
△6.98% |
사회복지 |
1,343,893 |
52.27% |
906,983 |
46.26% |
436,909 |
48.17% |
보 건 |
6,353 |
0.25% |
3,866 |
0.20% |
2,488 |
64.35% |
농림해양수산 |
3,223 |
0.13% |
1,208 |
0.06% |
2,015 |
166.73% |
산업·중소기업 |
306,678 |
11.93% |
351,220 |
17.92% |
△44,542 |
△12.68% |
수송 및 교통 |
43,595 |
1.70% |
45,124 |
2.30% |
△1,529 |
△3.39% |
국토 및 지역개발 |
169,438 |
6.59% |
108,881 |
5.55% |
60,557 |
55.62% |
과학기술 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
국 가 |
103,638 |
4.03% |
81,912 |
4.18% |
21,726 |
26.52% |
외 국 |
7,305 |
0.28% |
1,041 |
0.05% |
6,263 |
601.45% |
기 타 |
60,389 |
2.35% |
57,149 |
2.92% |
3,240 |
5.67% |
- 세목별 현황(‘11년 결산 기준) - (단위 : 백만원)
구분 |
합 계 |
지방세법 |
비과세 |
감 면 |
감면조례 |
조세특례 제한법 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 |
2,571,278 |
2,116,285 |
362,001 |
1,754,284 |
262,424 |
192,569 |
|
보 통 세 |
소 계 |
2,546,989 |
2,093,639 |
347,192 |
1,746,447 |
260,782 |
192,569 |
취득세 |
2,135,337 |
1,719,999 |
88,626 |
1,631,374 |
222,769 |
192,569 |
|
주민세 |
8,727 |
8,595 |
3,576 |
5,020 |
131 |
0 |
|
재산세 |
303,426 |
291,345 |
226,784 |
64,561 |
12,081 |
0 |
|
자동차세 |
37,292 |
12,122 |
1,786 |
10,336 |
25,169 |
0 |
|
레저세 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
지방소득세 |
62,167 |
61,537 |
26,419 |
35,117 |
631 |
0 |
|
등록면허세 |
40 |
40 |
1 |
39 |
0 |
0 |
|
지방소비세 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
담배소비세 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
목 적 세 |
소 계 |
24,288 |
22,647 |
14,809 |
7,838 |
1,642 |
0 |
도시계획세 |
7,253 |
6,997 |
6,733 |
264 |
257 |
0 |
|
지방교육세 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
지역자원시설세 |
17,035 |
15,650 |
8,076 |
7,574 |
1,385 |
0 |
③-11. 맞춤형복지비 현황
◈ 맞춤형복지비 집행현황 (단위 : 천원, %)
구분 |
대상인원(A) |
세출결산액(B) |
맞춤형복지비(C) |
비율(C/B) |
1인당 평균배정액 (C/A) |
---|---|---|---|---|---|
2011년 |
8,912 |
14,502,962 |
15,682 |
0.11 |
2 |
대상회계 :
세출결산액 : ’11년 세입·세출결산결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
맞춤형 복지비 : ’11년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형 복지제도 시행경비에 해당하는 지출액을 작성
◈ 연도별 증감현황 (단위 : 명, 백만원, %)
구분 |
연도별 비교 |
비고 |
||
---|---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
||
대상인원(A) |
8,800 |
8,800 |
8,912 |
|
세출결산액(B) |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
|
맞춤형복지비(C) |
11,440 |
14,168 |
15,682 |
|
비율(C/B) |
0.07 |
0.1 |
0.11 |
|
1인당 평균배정액(C/A) |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
|
③-12. 사회복지분야 집행현황 (단위 : 백만원, %)
구분 |
계 |
기초 생활보장 (081) |
취약계층 지원 (082) |
보육ㆍ가족 및 여성 (084) |
노인ㆍ 청소년 (085) |
노동 (086) |
보훈 (087) |
주택 (088) |
사회복지 일반 (089) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 |
3,349,780 |
0 |
1,554,239 |
782,059 |
810,410 |
106,898 |
0 |
96,174 |
0 |
국비 |
1,183,360 |
0 |
524,254 |
229,100 |
402,512 |
27,494 |
0 |
0 |
0 |
시도비 |
2,166,420 |
0 |
1,029,985 |
552,959 |
407,898 |
79,404 |
0 |
96,174 |
0 |
대상회계 :
사회복지 분야 : 8개 부문(기초생활보장, 취약계층지원, 보육·가족 및 여성, 노인· 청소년, 노동,
보훈, 주택, 사회복지일반)
◈ 연도별 증감현황 (단위 : 백만원, %)
구 분 |
연도별 비교 |
비고 |
||
---|---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
||
세출결산액 |
16,260,091 |
14,589,232 |
14,502,962 |
|
사회복지분야 |
3,371,810 |
3,334,249 |
3,349,780 |
|
비율(%) |
20.74 |
22.85 |
23.1 |
|
③-13. 보증채무현황 : 해당사항 없음
③-14. 중기지방재정계획
◈ 연도별 재정전망 (단위 : 백만원,%)
구분 |
계 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
연평균 증가율 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세 입 |
119,694,310 |
20,768,092 |
22,071,900 |
24,753,392 |
25,564,771 |
26,536,155 |
6.30% |
|
|
자체수입 |
104,124,465 |
18,023,575 |
19,147,995 |
21,472,746 |
22,274,984 |
23,205,165 |
6.50% |
의존수입 |
12,275,627 |
2,155,749 |
2,259,957 |
2,599,370 |
2,615,390 |
2,645,161 |
5.20% |
|
지방채 |
3,294,218 |
588,768 |
663,948 |
681,276 |
674,397 |
685,829 |
3.90% |
|
② 세 출 |
119,694,310 |
20,768,092 |
22,071,900 |
24,753,392 |
25,564,771 |
26,536,155 |
6.30% |
|
|
경상지출 |
28,890,605 |
4,844,760 |
5,450,188 |
6,217,999 |
6,348,269 |
6,029,389 |
5.60% |
사업수요 |
90,803,705 |
15,923,332 |
16,621,712 |
18,535,393 |
19,216,502 |
20,506,766 |
6.50% |
대상회계 : , 특별회계(공기업, 기타)
연평균 증가율 산정방식
- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여
평균증가율로 환산
※ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(기준년도-최종연도))-1]X100
>> 세부 상세 내용은 아래의 첨부파일을 참고해 주세요
☞ 2011년 회계연도 지방재정공시(클릭!! 다운로드)
(같이 참고해주세요. ☞ 2011년 재무보고서)
※ 재정고(http://lofin.mospa.go.kr)는 지방자치단체간 그리고 지방과 중앙사이에 원활한 지방재정 정보의 공유와 공개의 역할을 담당하고 있는 지방재정(地方財政) 정보의 보고(寶庫) 입니다.
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